网站首页

网站首页

集团概况

集团概况 董事长致辞集团简介组织机构VI形象

水务新闻

水务新闻 集团动态柯桥水报行业新闻专题栏目

企业建设

企业建设 清廉国企职工之家青年园地巾帼风采优秀员工

便民服务

便民服务 自来水费查询污水费查询水费发票打印办事指南网上缴费服务承诺水价标准给水材料售价营业网点用水常识投诉建议在线调查

资料中心

资料中心 法律法规政策规章行业标准

招标信息

招标信息 工程招标物资招标服务招标

招聘信息

招聘信息 招聘信息

大阳城游戏

大阳城游戏 联系方式

财务内部审计工作全面开展

      为加强集团公司内部控制,促进企业规范化管理,集团公司财务资产审计部对全资子公司全面开展专项内部审计工作。6 月18 日,集团公司监事会主席祁金凤、财务资产审计部成员到排水公司就工程款支付、年薪发放等事项开展专项审计。图为审计人员正与排水公司负责人沟通交流工作。