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集团公司修订出台内部审计制度

      为夯实内部审计基础工作,进一步提高内部审计工作质量,实现内部审计工作规范化和标准化,集团公司于近日修订出台了《大阳城游戏内部审计制度》。     《制度》规定,集团公司财务资产审计部为内部审计机构,配备专职审计人员,在董事长直接领导下独立行使内部审计监督权,对集团发展并报告工作。同时,接受上级审计机关的业务指导和监督。《制度》还对内部审计机构的职能、职责以及权限逐一进行了明确。此外,《制度》详细规定了内部审计工作的程序。